监事挂职在公司,他的社保在别的公司买的,那我们公 问
同学,你好 从你们公司有收入,就要申报 答
餐饮公司,通过公司收款码收入的个人转账的金额是 问
餐饮公司,通过公司收款码收入的个人转账的金额 需要确认收入 答
老师早上好!请问出口的橙子晚船期了,要开个晚于船 问
您好,能个邮箱发您哦 答
老师您好,工厂购买周转箱用于存放半成品怎么写分 问
那个计入周转材料-低值易耗品 答
老师您好,我想问一下,我们销售做单的时候价格很高, 问
差额计入财务费用-折让 答

老师,公司业务需求,每个月都有一些资金转给员工,员工再把这笔钱用于一些特定没有发票的支出。账上一直挂着其他应收款。那这些资金往来年底的时候怎么处理,能这么一直挂着吗?
答: 应当要求员工报销。但是无法用于计税。
公司有个员工挂靠社保的,前会计在内账上一直没做账,其他应收款贷方一直挂着他一开始打来的钱。现在这个员工又打钱过来了,之前没冲的这些账怎么处理呢
答: 按实际扣的社保金额进行销账,调减其他应收款贷方
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000




粤公网安备 44030502000945号



秋宁 追问
2019-02-26 11:18
岳老师 解答
2019-02-27 08:48
秋宁 追问
2019-02-27 08:49
岳老师 解答
2019-02-27 09:31
秋宁 追问
2019-02-27 09:32
岳老师 解答
2019-02-27 09:54