- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好; 不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异
2022-06-06 11:05:03

学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04

庆匀增值税的余额,这样与未交增值税的余额可能一样,也可能不一样,因为期末余额是需要结转计入未交增值税的。
2020-05-15 11:10:59

你好,要查明原因。可以转入营业外收入。
2019-04-10 11:45:47

是4月份的时候,结转的增值税金额错误。应该按照4月的月9317.16来结转。但是你的分录是按照9416来结转,所以才有余额。
2020-01-09 15:09:24
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