老师你好,请问一下我在报12月个税的时候,显示有退 问
汇算退税是退给个人 答
老师商品保存不当 报废了 账户怎么处理呢 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
咨询下,自然人卖自己使用过的车,什么税都不交。所 问
您好,就是出售到公司,公司收到计入固定资产,可以抵税 答
你好老师餐饮个体户需要报印花税吗? 问
同学,你好 餐饮服务,不需要缴纳印花税 答
老师,您好,我们是外贸公司,有个客户公司注册地是伊 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

现状:应交税费-增值税-进项 期末余额:借方400735.17;应交税费-增值税-销项 期末余额:贷方1772951.78 ;应交税费-增值税-减免税额 期末余额:借方660 ;应交税费-增值税-进项转出 期末余额:贷方945.22 ;应交税费-增值税-已交税金 平 0 ;应交税费-增值税-未交税金 期末余额:平 0 ;应交税费-增值税-转出未交增值税 期末余额借方:1401781.54。实际的余额内容:应交税费-增值税-进项 期末余额:借方12020.18 ;应交税费-增值税-销项 期末余额:贷方红字-18131.28;增值税调整会计分录应该怎么做呀??
答: 学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
应交增值税余额0.05,未交增值税余额-0.11 怎么调平
答: 你好; 不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应交税费-应交增值税-销项税额(进项税额)期末有余额吗?应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末有余额吗?
答: 销项税额和进项税额期末没有余额 如果当月有留底税额 转出未交增值税有期末余额









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