- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-11-06 10:26
你好,结转的时候计入贷方,缴纳的时候计入借方。
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
年末的应交税费-未交增值税借方余额,不要转
2021-01-04 11:08:59
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
你好; 不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异
2022-06-06 11:05:03
应该结转到未交增值税,以保证您的财务记录准确,避免增值税欠缴的可能。
2023-03-14 09:41:51
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优雅的柚子 追问
2022-11-06 11:43
邹老师 解答
2022-11-06 17:04