送心意

文老师

职称中级职称

2019-02-22 21:35

您好 具体什么情况

煊煊 追问

2019-02-22 23:23

我是做题目以后做到一个题上面的进项说不能抵扣不明白。

煊煊 追问

2019-02-22 23:24

我截了个图本来发在QQ那个群里面的学习群里面的。

文老师 解答

2019-02-23 07:51

哪个群,我去看下,有的用于职工福利的,用于业务招待的,或者用于免税产品或项目的进项税额不可以抵扣的

煊煊 追问

2019-02-23 08:27

62. [单选题 2018年9月某文化馆( -般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道i ]票收入200万元。 文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会, 取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元, 增值税8万元。 则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )元。 A G13.63 ) B .10.19 C.11.31 D.19.81 ◎A。 B。 C。 D ◎查看答案 众收藏 上一题 下一题 (可按键盘上下键切换) 参考答案: A ■纠错 注参考解析: 该文化馆当月应缴纳的销项税额=150- ( 1+10%) x10 %=13.63 (万元

煊煊 追问

2019-02-23 08:27

就是这个题,我把它复制下来了,但是负的好像看的不大明白。它里面的答案就是那个专票不能抵扣,不知道为什么?

文老师 解答

2019-02-23 10:07

这里只是算销项税额,不是应交增值税税额,考点是文化艺术演出免交税

煊煊 追问

2019-02-23 10:12

明白了。谢谢老师

文老师 解答

2019-02-23 10:15

不客气,这是我们的职责所在

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在申报时候填写进项转出
2015-11-02 14:35:21
增值税税负=销项—进项)/不含税收入,你把已知的数据代入这个公式解方程就可以了
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你好,你要推算的话,还要有一个想要交的税费率才可以。就是说,你想要交。比如1万块钱的税,然后你的进项有2万多,加起来就开销项3万多。
2023-04-07 08:27:44
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2019-10-28 21:44:09
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