贸易公司,上年的7月份,发现发票开错,增值税报表要进行进项税额转出,我要在账上反映出来,正确发票我按照正常做,借:库存,进项,贷应付。有红字发票,而我直接做了:借进项转出,贷进项税额,发现,库存对不上,差额就是没有红冲库存,如何做正确分录反映进项税额转出
如意的鸵鸟
于2019-02-21 17:47 发布 737次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
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同学你好,进项发票开错,红字发票应该做红冲分录。不是进项税额转出。
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 (金额全部红字)
2019-02-21 18:14:16

您好!对方给你开红字,你应该借:库存商品(负数) 应交税费(进项)负数 贷应付账款(负数)
然后再给你开正确的就都换成正数
2017-06-17 15:41:53

你好,分录是正确的,
2019-10-01 23:22:47

你好,分录是正确的,
2019-10-01 23:23:04

库存商品的也做上,哪有只做一半的
2019-02-12 11:52:24
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