12月份申报附加税所属期错误,已扣款,在税务大厅已做更正申报,1月份申报金额直接在这笔费用抵扣,剩下的金额申请了退税,12月份扣款的附加税已经做账,现在更正这个账务处理怎么做?

燕子
于2019-02-21 14:38 发布 1678次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
您好,做缴纳这笔税金的红字分录,把多余部分数字
2019-02-21 14:39:55
你好,不需要更正,退税的钱回来再做凭证。计提没错,对吧,只是扣款错了。
2019-02-21 14:56:35
你好,是退去年的账,对吧,当时计提了一次,是吗
2019-05-15 08:55:14
你去更正,交了不用再扣款,多交的下月在倒数第二列预缴填写
2019-06-13 07:26:14
申报不成功有什么其他提示
2020-01-14 18:55:52
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