老师 我进项税抵扣超了55块多钱 可以不? 其他的 问
可以的,这是完全可以的 答
我们公司租赁的钢板,对方给我们开经营租赁*机械费 问
钢板可以这样开是吗?就不像机械费用要分干租和湿租是吗,机械费的话开这个不是不行吗 答
给母公司开票50万 相应的单据都有 然后下个月的 问
就是母子公司之间的 也是可以有合同的 答
借入一笔长期借款,先还了本金和利息,后面才到了利 问
可以列一下具体分录吗 答
我方收的保证金,对方违约保证金不退,需要给对方开 问
之前我们一个供应商,我们违约对方保证金不退,说是违约金不开发票的 答

12月份申报附加税所属期错误,已扣款,在税务大厅已做更正申报,1月份申报金额直接在这笔费用抵扣,剩下的金额申请了退税,12月份扣款的附加税已经做账,现在更正这个账务处理怎么做?
答: 您好,做缴纳这笔税金的红字分录,把多余部分数字
12月份申报附加税所属期错误,银行已扣款,12月份更正申报,1月份申报附加费已做抵减,还剩一部分金额已申请退税,12月份扣款的那笔已做会计凭证,现在更正这笔凭证要怎么做会计分类
答: 你好,不需要更正,退税的钱回来再做凭证。计提没错,对吧,只是扣款错了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
个税申报错误,在税务大厅更正了6-11月份的申报表,现在报12月个税提示需要同步更正6月后的申报表,但我在大厅已经更正完毕,现在12月的个税申报不成功
答: 申报不成功有什么其他提示
老师。上月季度申报企业所得税时,申报错误导致银行扣错了税款,实际是不用扣款,已经在税务局大厅更正申报,这笔分录应该怎么做。
更正申报了12月增值税,当时涉及一笔未开票收入,并且已经在12月缴纳了税款,,1月更正申报,发现少交了0.07元的增值税,因为金额比较小,所以税务局也没有扣款,现在要把账做到2月份,怎么做呢?
请问我12月份的增值税申报表有去大厅办理更正申报,转出一笔进项,现在做2月份的申报,出现这个错误提示,差额正好是我更正申报时转出的那笔进账,请问我现在应该怎么填这个申报表

