18年12月份因对方发票余量不够开发票,有合同的存在,做了如下凭证,借:主营业务成本 贷:应付账款 ,借:本年利润 贷:主营业务成本 并且结转本年利润 ,2019年收到对方开来的增值税专用发票,该如何冲销之前的,并从新入账
kong
于2019-02-19 13:27 发布 989次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-02-19 13:28
这种情况不用冲销,把发票附在原先凭证后面即可。
相关问题讨论

这种情况不用冲销,把发票附在原先凭证后面即可。
2019-02-19 13:28:50

你好 借;应付账款 贷;以前年度损益调整
借; 以前年度损益调整 贷;利润分配——未分配利润
2019-02-15 14:29:08

您好
请问应付账款需要支付吗
2024-03-19 16:39:29

你好,需要结转到本年利润
2017-07-05 17:31:46

你好!
思路是对的
2020-05-04 20:37:23
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