1月申报12月的时候 印花税的按实征收填列的金额是公司实际开票金额和暂估销售金额的合计数 1月暂估部分销售已经开票了 那2月申报印花税的时候 计税金额这部分怎么填列呢
凤舞九天
于2019-02-19 10:55 发布 757次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-02-19 10:57
你好,已经缴纳过了就不用在交了
相关问题讨论

你好,已经缴纳过了就不用在交了
2019-02-19 10:57:07

以前月份暂估部分的,在开票月份,申报时,在无票收入栏填相对应负数
2019-02-15 13:59:12

你好 按照不含税的金额申报!
签订合同的当月申报
2020-07-08 09:36:43

同学你好
你是上个月申报增值税时填入了未开票栏是吧,本月开发票的数据其实就是对应未开票的销售吗?那填申报表时,开票 那里还是按全部开票数据填,未开票栏用负数填写,本次开票金额比上月大是什么原因呢?是由于上个月暂估少了,还是本月开票错误,如果少了,本月多开的本月需交税,如果开票错误,只能到时红字冲回了
2021-09-03 11:06:02

你好!大厅申请修改申报,那个金额是正确的?
2020-03-06 15:16:55
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凤舞九天 追问
2019-02-19 11:00
王晶老师 解答
2019-02-19 11:20