2017购进税盘取得专票300 和维护费普票280 填了减免税额登记表 当时做账应交税费-增值税-减免税款580 贷:库存现金580现在2019年 科目余额表期初 应交税费借方580 应该怎样做了 才能平

橘子汽水呀
于2019-02-18 16:12 发布 522次浏览
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这个580,如果你实际要缴纳增值税时,和销项税、进项税一起结转到转出未交增值税的
2019-02-18 16:19:49
你好,是的,可以这样处理的,
2019-06-19 15:40:58
你好,这个估计是购置税控设备款的减免款,如果你们现在不用交增值税,可以继续这样挂着的。
2019-01-25 11:04:15
不用账务处理,剩余的负数余额529.03,可以下期收入的时候,抵减相应的销项税额
2018-04-25 10:17:28
你好。这个问题进到Excel组来了,所以实务的老师看不到,分录问题请到实务群问哈
2019-03-06 16:32:13
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