现在发现以前年度的印花税少提,可以在3季度的印花 问
您好,这个的话是可以加上补提的,这个是没关系的 答
老师,残疾人就为保障金申报时用人单位上年在职职 问
你好,是实际发放%2B个税%2B个人承担得社保部分得 答
课程里没讲继续涉入资产负债,看不懂 问
同学你好,这个点在金融资产终止确认那个位置,不是重点。 答
我们公司委托另外一家公司帮我们生产一个撬块,但 问
您好,这个是生产用的吗? 答
老师,研发费用中迎新样品一般可以计入啥科目呢,会 问
同学,你好 研发费用-样本 答

上个月的申报表进项税额填错了,少填了3000,多交了3000块的税,去税局改,他们说需要写一份正确的申报表然后给专管员签字盖章,但是专管员咬死说这个填错是不能改的,没给我签字盖章,请问这种情况该怎么办呢?求助!
答: 发票红冲了让销售方给你重新开 大部分税务局不允许修改 认为你们自己放弃了抵扣
老师你好!上期的进项税额要进项转出的没有转出,可以在这个月转出吗?申报表填那一栏?
答: 你好 可以,填写在附表二的进项转出栏
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好!请问公司享受加计抵减进项税额10%的税额,但本月进项大于销项,申报表里加计抵减额没用,直接到加计抵减余额里去了?请问账里需要结转这笔税额吗?
答: 你在附表四本期发生额里面填写,实际抵扣金额不填写 做分录借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益

