送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-16 10:02

你好 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
借;库存商品   贷;主营业务成本

장 신 영 追问

2019-02-16 10:02

我用用友做的 软件里面的分录 
这样对吗?

邹老师 解答

2019-02-16 10:03

你好,还需要做一笔收入冲销分录才是的

장 신 영 追问

2019-02-16 10:03

可是软件里面就是显示负数红色的 
我都是这样的

邹老师 解答

2019-02-16 10:04

你好,可以这样处理的,有两种办法,都是可以的 
1,正常销售分录,金额负数 
2,相反销售分录,金额正数

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你好!你们是下个月15号前认证吗?在那个月抵扣?如果是在次月抵扣放在应交税费—待抵扣科目
2019-07-10 10:31:14
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷银行存款等科目 根据取得的收入结转成本 借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-08-31 10:56:37
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-02-16 10:02:01
您好!借原材料-低耗品等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等。
2018-09-27 11:06:09
您好!进项税额不能暂估。 你说的是借原材料-暂估 贷应付账款-暂估这样吧
2017-05-10 11:06:46
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