送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-14 15:46

您好 
借:营业外支出 
贷:银行存款

苏杭 追问

2019-02-14 15:47

老师您好,请问二级科目选什么,谢谢

bamboo老师 解答

2019-02-14 15:48

二级科目可以写其他

苏杭 追问

2019-02-14 15:49

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-02-14 15:52

不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!

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相关问题讨论
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
 你好;  不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异   
2022-06-06 11:05:03
庆匀增值税的余额,这样与未交增值税的余额可能一样,也可能不一样,因为期末余额是需要结转计入未交增值税的。
2020-05-15 11:10:59
是4月份的时候,结转的增值税金额错误。应该按照4月的月9317.16来结转。但是你的分录是按照9416来结转,所以才有余额。
2020-01-09 15:09:24
你好; 你核对下申报表里面的销项税 和进项税 以及账上的 结转分录金额 ;在去和报表核对
2022-04-11 17:04:49
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