送心意

朴老师

职称会计师

2019-02-14 16:14

如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。

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同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,开具出口发票根据出口当期,普票就是全部没进项税额
2022-08-13 12:24:23
请问你是外贸企业还是生产企业?
2017-05-12 11:50:56
您好,1、用于出口退税是只能选择退税的,退税勾选只能勾选当月的和以前月份的,8月6号勾选的7月份进项发票,是不是在填报增值税时就只能填报到税款所属期为8月份的进项税里了吗?是的 2、我8月份申报出口退税,可以把8月开的增值税进项票也申报了吗?就是还没有申报增值税,直接申报出口退税,申报出口退税之前需要在、先申报增值税,8月份开的发票可以申报退税的,您认证了就有信息的。 3、申报出口退税时必须认证进项发票吗?是的,必须认证了才可以申报出口退税的
2019-08-06 12:14:13
您好!正式申报的出口退税也是可以改的,如果不想改的话,税局差出来后你写一个情况说明就好了
2019-04-12 13:09:06
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