出口货物申报增值税时,必须按照出口日期的所属期申报增值税吗? 如果出口货物收到的采购进项发票是普票的话是不是不用去进行出口退税申报?

学堂用户uduu7b
于2022-08-13 11:53 发布 1259次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:57:30
你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:54:49
你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:57:33
先申报增值税后再推送出口退税
不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35

会计学堂 > 答疑社区 > 问题详情
有一个问题,收到出口退税时,如何申报增值税?
会笑的~陈健
2019-09-27 17:35发布 162 次浏览

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老师解答

。 | 官方答疑老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
当期出口退税增值税申报如何填写?
答:出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019-12-21 09:31:03
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