单位现金是分两套账的,即内账和外账,之前有一笔学费支出,因为没有发票做了内账,后来发票开进来了,就冲到了外账上,拿到发票后,科目我做了:借:管理费用―职工教育经费 贷:其他应付款―老板的名字。这样对吗?还是借:管理费用―职工教育经费 贷:库存现金?
EVA
于2019-02-14 11:32 发布 664次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-14 11:33
您好
请问您是用外帐的现金支付的还是老板支付的
相关问题讨论

您好
请问您是用外帐的现金支付的还是老板支付的
2019-02-14 11:33:55

你好,是后面一种处理方式
2016-11-30 15:14:20

您好,您发票后附计提凭证即可
2022-01-15 10:43:10

你好,同学。内账和外账本就是两套账,你本就不可以这样一起加起来看的。
直接分别处理就是了的
2020-09-04 18:42:03

报销时直接计入:借:应付职工薪酬-职工教育经费
贷:银行或现金
2018-06-13 11:08:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
EVA 追问
2019-02-14 13:33
bamboo老师 解答
2019-02-14 13:49