个税的手续费是放其他业务收入还是营业外收入 问
你好,这个做其他业务收入。相当于是公司帮税务局做了代扣代缴这件事情。税务局给公司的收入 答
1月对方公司开的银行承兑汇票7月份到期 。1月做 问
确认收入(按 6 件货物的价款,假设总价款 10 万中,6 件对应金额为 6 万): 借:应收账款 6 万 贷:主营业务收入 6 万(不含税金额) 应交税费 — 应交增值税(销项税额)(6 万对应的税额) 结转成本(按 6 件货物的实际成本): 借:主营业务成本 贷:库存商品 答
老师,签订劳动合同的时间一般是已签订劳动合同为 问
签订劳动合同的时间一般以双方实际签订劳动合同的日期为准 答
房产税没有出租的部分不应该从价计征房产税吗 问
同学,你好 是的。没有出租部分,从价计征 答
进口货物全流程的账务处理流程 问
借:材料采购 - xx货物名称 贷:应付账款(或银行存款) 借:材料采购 - xx货物名称 贷:应交税费 - 应交进口关税 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:应付账款 应交税费 - 应交进口关税 贷:银行存款 答

发票6月开全年,6月和7月以后每月都是:借管理费用,贷现金
答: 那要看是什么发票,就如何处理
老师,全年3月份有一张做了管理费用用现金支付的凭证,到10月还没有收到发票,就用红字冲了管理费用和现金,不合理。应该怎样调账呢
答: 支付时做了一张凭证的分录是:(假定金额是500元) 借:管理费用 500 贷:库存现金 500 一直没收到票,冲销原凭证,再更正 借:管理费用 -500 贷:库存现金 -500 借:其他应付款——XX公司 500 贷:库存现金 待发票到了,再从其他应付款转入管理费用 本身没有发票时,应该直接是: 借:其他应付款——XX公司 500 贷:库存现金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我想问下比方说我们这个月行政部门现金支出有2500元 但是拿到的发票只有2000元 其中有500是不能拿到发票的?那我们的行政人员就拿了同类型的发票来抵 金额共560 那我们记账的时候是按实际麻烦的票的金额2560来计入管理费用 还是按2500的实际支出来计入管理费用呢?
答: 你好,按2500的实际支出来计入管理费用


a473206493 追问
2020-09-04 18:45
陈诗晗老师 解答
2020-09-04 18:45
a473206493 追问
2020-09-04 18:49
陈诗晗老师 解答
2020-09-04 21:15