就是之前的会计,虚增了外账的库存现金,我现在用内账的发票来冲账,借管理费用,贷库存现金,我内账里面是实实在在有支付这笔钱的。借管理费用,贷银行存款的,我现在内外账一起看的话,就有2笔管理费用,我现在要怎么弄~

a473206493
于2020-09-04 17:39 发布 1149次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-09-04 18:42
你好,同学。内账和外账本就是两套账,你本就不可以这样一起加起来看的。
直接分别处理就是了的
相关问题讨论
同学你好
存货的盘盈是冲减管理费用;无法查明原因的现金盘盈是计入营业外收入;
2022-04-04 14:13:08
您好
因为前面借了备用金啊
2022-03-06 20:21:16
你好,无票可以正常做账,只是不得税前扣除,汇算清缴纳税调增就行了
2022-03-30 11:55:31
你好
登记管理费用账簿的借方,库存现金账簿的贷方。凭证是
借:管理费用,贷:库存现金
2022-05-13 09:10:15
这是实际 支付时前面还有一个分配的分录 借管理费用等贷应付职工薪酬
2019-08-09 11:05:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



a473206493 追问
2020-09-04 18:45
陈诗晗老师 解答
2020-09-04 18:45
a473206493 追问
2020-09-04 18:49
陈诗晗老师 解答
2020-09-04 21:15