一月份最后一天给老板转了一笔报销费用,当时其中有一张发票没拿到,说开好了没拿,后来发现开错了又重开,日期就是二月份的了,现在这笔帐怎么做呢?转账回单是一月份的,发票是二月份的
阿妹
于2019-02-12 22:09 发布 959次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-02-12 22:12
同学你好,一月份做预付账款,2月份报销计入相应费用冲减预付账款
相关问题讨论

同学你好,一月份做预付账款,2月份报销计入相应费用冲减预付账款
2019-02-12 22:12:02

这个发票直接附在原凭证后面就可以。
2019-02-22 15:38:17

六月份红冲
然后做到七月份
2020-07-14 11:53:18

你好,补充结转了
2017-02-10 15:18:53

你好
是的
不影响
一正数一负数
2020-11-18 14:40:28
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