18年12月份的一笔付款当时说当月给发票就做了费用,帐都做完了,可是后来发票迟迟没给跨了年才给,去年12月份已做费用,19年才给的开票日期为19年的费用发票,现在这笔怎么处理呢?

跳探戈的蚂蚁
于2019-02-22 15:37 发布 572次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-02-22 15:38
这个发票直接附在原凭证后面就可以。
相关问题讨论
这个发票直接附在原凭证后面就可以。
2019-02-22 15:38:17
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 已经在12月暂估了的话 收到发票冲暂估费用 按发票实际做账即可
2019-02-12 11:35:30
你好!你11月份做了费用,拿到发票的时候直接贴进去就好了
2018-01-18 08:04:28
您好,金额大吗,金额大的话,最好是需要去税务局更正汇算清缴的申报表的,以前年度的做本年度的费用不合理的
2019-10-19 21:39:23
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