送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-28 17:58

发票回来应该是冲暂估,冲完暂估再按发票入账,这个账就调对了

追问

2018-04-28 18:11

发票到以后入库的没错,只是我在暂估当月就结转了成本,成本结转错了,本来是按销货单扣除17%税率暂估入库和结转成本的,但是我当时按照11%暂估和结转的

江老师 解答

2018-04-28 18:12

这个也没有问题,暂估多少冲多少,就冲平了,再按发票的金额入账,就是按发票的成本结转主营业务成本

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相关问题讨论
借应付账款贷原材料, 借原材料贷生产成本, 借生产成本贷库存商品, 借库存商品贷主营业务成本。 然后再做发票的,借原材料 应交税费,应交增值税进项贷应付账款, 借生产成本贷原材料, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品。
2024-08-24 21:48:19
您好!是要结转成本。成本按暂估的做。是后面要调
2022-03-17 10:30:25
你好,把暂估的先红冲按发票的金额入账
2020-03-05 19:41:34
您好,这个正常入账就可以。
2023-04-07 12:40:41
你好;   你发票和你暂估的工程材料费有差异吗   
2023-03-22 11:21:30
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