我2月份暂估了一笔材料入账,结果估错了,然后这笔材料2月底我也转成本了,3月份发票来又冲回了,但是我3月份没有发现这笔账做错了,现在才发现,该怎么办呢
辉
于2018-04-28 17:56 发布 811次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-04-28 17:58
发票回来应该是冲暂估,冲完暂估再按发票入账,这个账就调对了
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发票回来应该是冲暂估,冲完暂估再按发票入账,这个账就调对了
2018-04-28 17:58:31

你好
发下题目看一下哦
2021-04-13 15:07:09

你好!可以摊的。你补充摊销就好了
2018-06-15 14:33:15

您好!这的是属于虚开发票,按规定不能入账的。
2017-01-03 16:10:07

暂估结转成本的金额与发票金额有差异,你要按差额结转成本的
2020-04-10 12:47:45
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辉 追问
2018-04-28 18:11
江老师 解答
2018-04-28 18:12