我2月份暂估了一笔材料入账,结果估错了,然后这笔材料2月底我也转成本了,3月份发票来又冲回了,但是我3月份没有发现这笔账做错了,现在才发现,该怎么办呢

辉
于2018-04-28 17:56 发布 879次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-04-28 17:58
发票回来应该是冲暂估,冲完暂估再按发票入账,这个账就调对了
相关问题讨论
借应付账款贷原材料,
借原材料贷生产成本,
借生产成本贷库存商品,
借库存商品贷主营业务成本。
然后再做发票的,借原材料
应交税费,应交增值税进项贷应付账款,
借生产成本贷原材料,
借库存商品贷生产成本,
借主营业务成本贷库存商品。
2024-08-24 21:48:19
您好!是要结转成本。成本按暂估的做。是后面要调
2022-03-17 10:30:25
你好,把暂估的先红冲按发票的金额入账
2020-03-05 19:41:34
您好,这个正常入账就可以。
2023-04-07 12:40:41
你好; 你发票和你暂估的工程材料费有差异吗
2023-03-22 11:21:30
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辉 追问
2018-04-28 18:11
江老师 解答
2018-04-28 18:12