送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-07-10 08:33

查明原因,如果确实是前期记账问题,将多的记账的进项转出。

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相关问题讨论
 你好;  不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异   
2022-06-06 11:05:03
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
庆匀增值税的余额,这样与未交增值税的余额可能一样,也可能不一样,因为期末余额是需要结转计入未交增值税的。
2020-05-15 11:10:59
你好,要查明原因。可以转入营业外收入。
2019-04-10 11:45:47
你好; 你核对下申报表里面的销项税 和进项税 以及账上的 结转分录金额 ;在去和报表核对
2022-04-11 17:04:49
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