送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-02-12 11:44

您好,可能是新建帐套的时候数据没有完全结转过来。如果确认是这个数据,可以在期初余额里面填进去

为了当总监 追问

2019-02-12 11:53

老师是在余额表里的期初余额吗?还是…

小黎老师 解答

2019-02-12 12:22

你好,是在总账下面有个期初余额

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相关问题讨论
你好,按准则的规定,是不可以的,这要报表重分类,其他应付款的借方明细,调到其他应收款项目 其他应收款的贷方明细余额,调到其他应付款项目。
2022-01-24 19:35:44
你好,实际有业务发生了,没有发票正常做账就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他应付款各单位的科目余额表
2022-01-13 10:27:13
您好,资产负债表允许有负数,当期资产发生数可能是负数,也就是资产的减少,比如其他资产都没有增加,而计提了折旧,这样固定资产净值就减少了。但是期末资产总额不得为负数,资产=负债%2B所有者权益,如果资产为负数肯定是帐做错了。应收不可能是负数,应收科目只能贷方冲减借方,多出的部分应该做预收账款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填写在其他应付款项目里
2020-10-15 08:44:52
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