上个月做了个凭证 借:管理费用 170000 贷:其他应付款 170000 这个月发现这张票是专票 而且认证了也把款付了 应该怎么处理分录
。。。。。。
于2019-02-12 09:39 发布 449次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-02-12 09:40
借进项 借管理费用负数,借其他应付款贷银存
相关问题讨论

同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38

你好; 这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ; 这个钱是老板垫付的吗?
2022-04-24 13:45:14

你好,同学。正在为你解答。
2022-04-04 21:42:19

您好,是什么样的业务呢
2022-01-15 16:22:28

这个充了200你收钱了没,同学
2021-12-23 15:55:25
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2019-02-12 09:49
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