公司购买一批材料不含税货款是10万元,当时没收到到发票,已经估价入账,可是价格当时没谈好,收到发票不含税货款是103448.28万元,请问这样做分录对吗?估价入库借:原材料10万 贷:应付账款—暂估10万 到发票冲暂估:借:原材料:-10万,贷:应付账款10万,借:原材料103448.28,应交税金:进项税16551.72,贷:应付账款12万,原材料金额比估账入账时多了3448.28元,这个怎么处理,因为材料太多,没办法分清这个材料有没领用完
zmj
于2019-02-07 17:49 发布 931次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-02-07 18:18
你好!
分录做的对!
差异就记入发票到的那个月份了,不用再调整了
相关问题讨论

直接入到当月原材料成本表入库数?
2019-02-07 18:29:06

用友u8 原材料 2月 借原材料10 贷应付暂估10
3月开发票 红字回冲单 借原材料-10 贷应付暂估-10 篮字回冲单 借原材料9 贷材料采购9。然后这两张红篮字回冲单生成了调整单 怎么做分录?
2024-04-11 14:46:41

你好,你再做一个,借原材料2万,带利润分配,未分配利润2万。
2024-04-22 15:03:00

你好,10月份入库,没有发票
11月份发票到了红冲暂估然后做发票的
但是应付账款12就可以,前面不需要加应付暂估
2019-12-10 09:36:34

收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录
借 原材料 负数
贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数
应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
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