老师好,我们公司是开KTV的,请问需要申报文化事业建 问
您好,要的,计税依据就是你们的收入 答
4月份开错了发票,增项税3个点。什么时候红冲不要 问
4月红冲就不需要交销项税,小规模在6月前红冲 答
老师,请问是不是只要调上一年的在账不管是不是不 问
不是哈,涉及损益科目才调整用以前年度损益调整 答
老师,企业私车公用可以写个租赁协议,约定好给个人 问
你好,不可以的,没发票不可以报销费用得 答
老师,你好!请问公司取得的加油卡充值发票能正常报 问
可以报销的,不能的抵扣 答

如果租赁合同补签是从18年11月开始到19年10月,房租收上来的日期是19年1月份,该如何缴税呢?具体该如何做?还需要调整18年的收入么?或在补交增值税滞纳金呢?
答: 需要调整18年的收入,补交增值税及滞纳金。
如果租赁合同补签是从18年11月开始到19年10月,房租收上来的日期是19年1月份,该如何缴税呢?具体该如何做?还需要调整18年的收入么?或在补交增值税滞纳金呢?如何做分录呢?
答: 同学好 ,增值税收到租金时确认收入并申报,会计和所得税上分期确认收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果租赁合同补签是从18年11月开始到19年10月,房租收上来的日期是19年1月份,该如何缴税呢?具体该如何做?还需要调整18年的收入么?或在补交增值税滞纳金呢?如何做分录呢?
答: 1.签的1年的合同,收的租金是在一年中按月分摊计入当期收入。 2.需要调整18年的收入。增值税可以在开发票时一起交纳一年的。 签合同时 借:应收账款 贷:递延收益 分月确认收入 借:递延收益 贷:营业收入 开票收款 借:银行存款 贷:应收账款 应交税费
如果租赁合同补签是从18年11月开始到19年10月,房租收上来的日期是19年1月份,该如何缴税呢?具体该如何做?还需要调整18年的收入么?分期的话,因为涉及房产税这一块如何做分录呢?
2019年1月3号开具场地租赁发票90万(发票备注栏写了租赁期间2018.1.1-2018.12.31),这种情况收入应该确认到18年还是19年?如果确认在18年,增值税申报时如何操作
2019年1月3号开具场地租赁发票90万(发票备注栏写了租赁期间2018.1.1-2018.12.31),这种情况收入应该确认到18年还是19年?如果确认在18年,增值税申报时如何操作
2019年1月3号开具场地租赁发票90万(发票备注栏写了租赁期间2018.1.1-2018.12.31),这种情况收入应该确认到18年还是19年?如果确认在18年,增值税申报时如何操作


remember???? ???? 追问
2019-02-03 22:35
remember???? ???? 追问
2019-02-03 22:38
果果老师 解答
2019-02-04 13:47