送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-29 20:53

你好,计提工资,借管理费用--工资3000,贷应付职工薪酬--工资3000,借管理费用--社保费1070,贷应付职工薪酬--社保费1070,发工资时,借应付职工薪酬--工资3000,贷银行存款2678,其他应付款--个人社保322,

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你好,计提工资,借管理费用--工资3000,贷应付职工薪酬--工资3000,借管理费用--社保费1070,贷应付职工薪酬--社保费1070,发工资时,借应付职工薪酬--工资3000,贷银行存款2678,其他应付款--个人社保322,
2019-01-29 20:53:17
借管理费用3322 管理费用1070 贷应付职工薪酬3322/1070 借应付职工薪酬3322 贷银存3000 其他应付款322 借其他应付款322 应付职工薪酬1070 贷银存
2019-01-29 21:17:48
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-12-01 13:54:48
工资总额3000,实际到手3000?
2021-12-01 11:27:48
你好,需要计提的,借管理费用/制造费用,贷,应付职工薪酬-职工薪酬-社会保险。
2018-09-14 08:40:07
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