你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好,请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2025年1-4月份,个人多扣的社保,应该进那个科目 问
现在是哪个科目,形成哪方余额了 答
老师,请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好,问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好,冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答

1月25日咨询的问题:公司初次购买金税盘,总额200元,不含税金额172.41元,进项税27.59元,这样要怎么做分录呢?申报能减免200还是172.41元呢?谢谢!还有服务费280元一年分录:借:管理费用 200+480贷:银行存款 480借:应交税费——应交增值税——减免税款 480贷:管理费用 480后面忘记280元航天开的是专用发票过来,12月拿去认证了,这样分录该怎么写呢?谢谢!
答: 你好,480元都可以减免。
请问老师报销的差旅费发票有增值税专用发票,报销单上写增值税专用发票的含税金额还是不含税金额呢?普票和专票同类发票粘在一张报销单了,是办公费,分录咋做呢?借:管理费用-办公费(不含税金额)应交税费-应交增值税-进项税贷:银行存款或现金(这是含税的吧)
答: 报销单写价税合计的 是的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
住宿费开的是增值税专用发票,分录是不是就写借:管理费用差旅费。 应交税金 应交增值税进项税额。 贷:其他应收款
答: 如果你是一般纳税人的话借:管理费用差旅费。 应交税金 应交增值税进项税额。 贷:现金等










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