车间整改预付定金给客户200元,后支付尾款800元,同时客户退款800元,我们再次支付800元,没有任何发票,那么会计分录要怎么做
沈占竹
于2019-01-24 09:22 发布 948次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-01-24 09:26
车间整改
借:预付账款 200
贷:银行存款 800
付尾款
借 :制造费用等 1000
贷:银行存款 800
贷:预付账款 200
退款再付款:
借:银行存款 800
贷:银行存款 800
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车间整改
借:预付账款 200
贷:银行存款 800
付尾款
借 :制造费用等 1000
贷:银行存款 800
贷:预付账款 200
退款再付款:
借:银行存款 800
贷:银行存款 800
2019-01-24 09:26:45

专票的税额是多少?
2019-01-06 09:40:16

应该是 借:其他应收款 200 贷:主营业务收入
借:其他应付款 1000 贷:库存现金 800 其他应收款 200
2018-01-27 17:06:36

你好,借:银行存款3000 贷:预收账款3000
借:预收账款5000 贷:主营业务收入 应交税费
借:银行存款2000 贷:预收账款2000
2020-07-10 17:31:58

这100记到销售费用就行了
2019-05-24 10:01:12
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沈占竹 追问
2019-01-24 09:29
三宝老师 解答
2019-01-24 09:31