送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-01-23 13:34

借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 借:应交税费-应交城建附加等 贷:银行存款,计提附加,借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建附加

成晨 追问

2019-01-23 13:39

老师,我们这个月不用交增值税的(进项大于销项),怎么做分录可是已经预缴了增值税和附加税

成晨 追问

2019-01-23 13:39

老师,我们这个月不用交增值税的(进项大于销项),可是已经预缴了增值税和附加税怎么做分录

小黎老师 解答

2019-01-23 13:41

您好,正常做,月底,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 将预缴的转入,进项大于销项部分暂不处理,下个月再看

成晨 追问

2019-01-23 13:46

开票时:借:应收账款220000 
                贷:主营业务收入200000 
                    应交税费-应交销项税额20000

成晨 追问

2019-01-23 13:46

那我预缴的部分怎么做,有增值税附加税?

小黎老师 解答

2019-01-23 13:48

您好,预缴部分就是我刚刚做的分录,多交的附加税可以申请退税,或者留在后面抵扣

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借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 借:应交税费-应交城建附加等 贷:银行存款,计提附加,借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建附加
2019-01-23 13:34:18
开票不是预缴增值税。是应该实际缴纳增值税。借:应收账款 等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) ,印花税先计提后缴纳 计提借:税金及附加 贷:应交税费。缴纳时借:应交税费 贷:银行
2019-01-23 13:29:00
你好,是的 借;应交税费 贷;银行存款
2017-07-20 17:43:18
5月在异地预警的这部分税费需要在5月做分录 企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目
2019-06-10 11:15:31
预缴税款会计分录: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
2019-12-06 21:50:10
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