2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

培训学校里面有一个项目款,需要单独做账,这个所有的款都是从对公账户上划款的,账上实际有我们的收入,那么实际我们的收入在项目款上属于借款,那这笔钱该如何做账呢?
答: 同学你好,如果是你们借出去的钱,就做其他应收款。
老板让别的公司往我们对公账户上转钱,但这不是我们的收入,也不是老板的借款,就是老板的别的收入?该怎么做账呢?
答: 你好! 借:银行存款 贷:其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我几年前开店借了别人40万,现在有了收入在对公账户里,我可以直接从对公账户把40万转给借款人吗?
答: 您好,可以的,可以直接从对公账户把40万转给借款人,但必须确保有借款合同或借条作为凭证,转账时备注偿还借款,并做好账务处理:借记其他应付款-借款人40万,贷记银行存款40万。





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2019-01-22 15:54
蒋飞老师 解答
2019-01-22 16:02
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2019-01-22 16:06
蒋飞老师 解答
2019-01-22 16:08
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2019-01-22 16:20
蒋飞老师 解答
2019-01-22 16:26
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2019-01-22 16:32
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2019-01-22 16:34
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2019-01-22 16:35
蒋飞老师 解答
2019-01-22 16:43