送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-21 10:53

请您将业务背景介绍一下,老师才好帮您写分录

王慧81315706 追问

2019-01-21 10:55

交的附加费是员工代缴的

王慧81315706 追问

2019-01-21 10:56

给的现金

张艳老师 解答

2019-01-21 10:57

交的什么附加费?怎么还和员工有关系?还有您最初的问题中的”借方数值为167.55“这个是哪个科目的借方??

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相关问题讨论
请您将业务背景介绍一下,老师才好帮您写分录
2019-01-21 10:53:18
你好, 第一个 借,银行存款200000 贷,短期借款200000 第二个 借,银行存款4640 贷,主营业务收入4000 贷,应交税费——应增销464
2020-06-21 09:35:28
你好 借贷方合计是0
2022-02-15 08:23:14
凭证借贷都写在借方了,合计数只填借方为0么 是的
2021-01-20 10:48:50
你好,同学。 现金和存款 都属于资金属于资产,他们主要是增加在借,所以汇总是贷
2019-12-05 09:49:17
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