您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好老师!我们公司成立2017年5月,到目前为止还未实 问
同学,你好 要到2032年6月之前缴纳 答
老师好!公司两年一直亏损,从这个季度开始盈利,应缴 问
先弥补亏损,有利润才交个税 答
应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了, 问
若不用支付,可转营业外收入 答

给员工支付的房租费,如何写分录呢?借:应付职工薪酬—职工福利费8000贷:银行存款8000.,收到发票后记借:销售费用—职工福利费贷:应付职工薪酬—职工福利费吗?是这样吗?
答: 你做的会计分录是正确的
员工宿舍的燃气费可以写借:管理费用福利费贷:应付职工薪酬职工福利费 开票后写借:应付职工薪酬职工福利费贷:银行存款 吗?
答: 你好,可以的,计提时,借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--职工福利费,支付时,借:应付职工薪酬--职工福利费,贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师中午好,请问:职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 ;工资表中有通讯费及住房的补贴,也是通过借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款吗
答: 同学你好,是正确的;
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
老师,支付员工食堂生活开支费用,怎样做账务处理呢?借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款这样做对吗?
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金

