建筑,别人挂靠我们的,有比工程款前期没有收回来挂的应收6万,甲方是以质保金扣下了。现在这笔钱过来了。又要给别人转出去,这个出去,怎么做账啊。

晨曦
于2019-01-17 15:43 发布 615次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-17 15:57
你好!
收钱时
借:银行存款
贷:应收账款
相关问题讨论
你好!
收钱时
借:银行存款
贷:应收账款
2019-01-17 15:57:48
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
挂靠的话,你们收取咨询费确认收入开票,转给别人公司的时候,让对方公司给你们开票,你们做成本。
2022-05-09 16:13:17
您好,借;现金或者银行存款,贷;预收账款。
2018-03-17 16:49:20
给被挂靠方开发票然后转出来
2018-10-19 10:46:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



蒋飞老师 解答
2019-01-17 15:59
蒋飞老师 解答
2019-01-17 16:00