因这个季度发票冲回,导致增值税还负2干多,要不要做会计处理,如果做,分录咋做

冬暖花会开
于2019-01-16 19:44 发布 619次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-16 20:00
你好,需要根据负数发票做这个分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
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你好,需要根据负数发票做这个分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2019-01-16 20:00:34
对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22
你好,之红冲之前的,不知道你之前怎么做的,借应交税费增值税加计扣除负数
贷营业外收入负数
借应交税费增值税加计扣除
贷应交税费未交增值税,
借应交税费未交增值税贷银行存款。
2022-11-13 10:37:05
你好,什么原因是不允许抵扣了?还是怎么了?
2024-06-14 17:28:12
借:应交税费-增值税
贷:营业外收入-税费减免
2022-02-10 09:47:06
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