- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-01-16 09:02
你好 是你们应收的股息红利吗
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你好 是你们应收的股息红利吗
2019-01-16 09:02:43

你好
借:其他应收款—电费
贷:银行存款
2019-05-05 14:20:07

是要用其他应收款科目的。
2018-08-27 15:22:28

您好:
看您的描述应该是免抵退吧
借:其他应收款 10000
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)24228.95
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)34228.95
2018-06-07 21:25:49

你好,Na不对的,应该在贷方才对你们代扣代缴了,借应付职工薪酬贷其他应收款。
2022-02-18 11:33:37
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