老师你好,新建账套钱的收支没有做内账,我接手后开始做内账,新建时候其他应收款的期初数少录了10000元,现在回款到公账上了,我该怎么做分录

l.L
于2019-11-06 13:36 发布 864次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-11-06 13:40
内账的话就是按照实际业务来做账的
相关问题讨论
您好,钱没有收到,还继续换往来就可以了。
2022-01-14 10:45:58
对冲下就可以的
借应收账款贷应收账款
把没有余额的那个禁用
2020-01-07 19:53:29
你这个应该是会有余额的
2019-12-30 11:27:30
您好
借:资产减值损失
贷:坏账准备
借:坏账准备
贷:其他应收款
2019-12-13 13:53:18
那就直接做其他应收款
2019-12-02 13:50:14
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2019-11-06 14:00