送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-29 11:15

你好    你提现应该是走库存现金 而不是走其他应收款的

冲冲冲呀 追问

2019-10-29 11:47

我现在账面现金太多了,想先走其他应收款,再来冲销现金 因为企业之前提现的钱付出去了都没有发票,就没入账,导致现在账面太多现金   这种怎么处理好呢

meizi老师 解答

2019-10-29 11:48

你好  那你就结转到费用或者成本里面去 冲现金  不然你这样越挂越多    借费用或者成本贷库存现金去做

冲冲冲呀 追问

2019-10-29 15:34

现在也在用日常费用冲现金,就是金额比较小

meizi老师 解答

2019-10-29 15:36

你好  你们要实际发生的就对应的做 别为了去冲现金 来做  你实际是用什么支付的就用什么来做

冲冲冲呀 追问

2019-10-29 15:37

现在账上挂了100多万

meizi老师 解答

2019-10-29 15:44

你好 那是你们之前账务没处理对 导致的挂账  就算是没有发票也得按实际做费用或者成本 冲往来的

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相关问题讨论
同学,你好 之前 借银行存款 贷其他应收款(我认为应该是其他应付款) 现在归还 应该做相反分录
2021-08-29 21:35:12
您好,可以的,借管理费用等贷,其他应收款
2020-08-03 16:31:46
你好 借 管理费用等 300 贷 其他应收款-李 300
2020-07-05 16:28:12
这个属于银行账户使用错误,应用基本户支付其他应收款。零余额账户本身是规定了具体的用途的账户,直接拨多少款,使用用途都是按预算数据来的
2020-02-03 11:05:53
你好! 借:资金结存…货币资金 贷:其他应收款
2019-10-13 15:54:44
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