老板付了37000元房租,运费37945元,都是从对公户转出去,但是他说不一定有票回来,这种情况怎么做账?好多业务都从对公户转出去,好多没票的。现在很头疼
娟子
于2019-01-15 21:35 发布 839次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-01-15 21:38
您好,这种情况确实难处理,入预付账款吧,入不了费用,入了费用吧,没有发票,不能税前扣除,还存在稽查补税,交滞纳金和罚款的风险的。建议还是与老板沟通,尽量要回发票处理吧,否则,暂时记入预付账款,慢慢再想办法找发票处理。
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您好,这种情况确实难处理,入预付账款吧,入不了费用,入了费用吧,没有发票,不能税前扣除,还存在稽查补税,交滞纳金和罚款的风险的。建议还是与老板沟通,尽量要回发票处理吧,否则,暂时记入预付账款,慢慢再想办法找发票处理。
2019-01-15 21:38:48

你好,借应收账款贷主营业务收入应交税费做的是这个吗?
2021-12-30 12:52:12

借:预付账款
贷:银行存款
2018-05-20 20:34:42

您好!你先计入到预付账款。等以后开业了再看怎么处理吧。
2017-03-21 16:39:33

你好,借管理费用贷其他应付款是个人支付的吗?
2021-08-25 11:00:26
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