6月收款900万,开出发票100万,账上确认收入900万。申报第二季度所得税收入填900万,填报6月增值税报表则按照实际开票金额100万申报?后期在哪个月开发票则在那个月报增值税,直至开完发票。是否可以这样?
蓝叶CC
于2019-01-14 13:21 发布 786次浏览
- 送心意
马婷
职称: 税务师,中级会计师,财税讲师
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账面应该按100万确认收入
2019-01-14 14:06:39

红冲80万 在未开票里填写负数 这样税盘会锁死 然后去税局找专管员填写转办单到窗口找工作人员给你处理。
2018-12-25 11:15:44

1.按照100万申报增值税,那所得税也是按照100万预交。
2.在二季度少填20万,直接冲减二季度销售额,无收入,-20万,报表通不过,没关系,找专管员后台通过。
2018-04-10 21:23:32

你好在未开具发票里面填写的吗?那你的未开具发票一栏填写负数6万,然后再开发票的填写6万。
2021-06-11 13:54:03

开票收入105
未开具发票-5
2019-04-16 12:52:23
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