老师收到出口退税,挂其他应收分录,完整分录是什么 问
借,其他应收款、出口退税, 贷,应交税费,应交增值税、出口退税。 借,银行存款, 贷,其他应收款、出口退税 答
老师,我们老板有个建筑公司是在事务所代账的,我做 问
有风险:个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系,税务稽查会牵连你; 对你影响:补个税、配合调查、影响征信 / 贷款; 拒绝借口:“税务系统会预警两处工资,需合并补税,还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信,没法提供建筑公司考勤合同,怕被稽查添麻烦”。 答
老师好,请问我退款给对方公司后,我的账务处理具体 问
超出部分调整管理费用就行 答
收到客户的款,转错,需要退回怎么做账 问
您好,这种一正一负的,不需要做账 答
发票开了6600,现在对方要求退180,那是我们直接公户 问
直接公户退180给对方,发票红冲,再重新开具6420, 答

这个现金短缺企业承担应该是管理费用吧?那二级应该入哪个科目
答: 应当计入管理费用的,明细可以是其他
前几个月 有一笔费用 科目写多了 借管理费用 贷银行,本应该贷现金的 这个月该怎么调过来呢
答: 现在做借管理费用 负数 借银行 冲回之前按正确做就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问一下,我9月份挂账租金挂入科目借:管理费用10000,贷:库存现金10000,现要挂入其他科目,我是先冲红,借:管理费用-10000贷:库存现金-10000这样做对吗?如果这样的话这个月库存现金收入和支出就会增加,导致库存期末余额不对?
答: 你好,你错误的是什么,正确的应当是怎么样?







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