我司2018年12月份到帐了一笔拆迁补偿款是做专项应付款,还是做当年营业外收入?如果做专项应付款,我司年末怎么结转?这笔钱只是到账并没有使用。

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于2019-01-13 09:20 发布 2295次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2019-01-13 09:25
做营业外收入就行
相关问题讨论
做营业外收入就行
2019-01-13 09:25:44
你好!
借:银行存款,贷:营业外收入-拆迁补贴。
2019-07-12 11:58:40
不需要转到递延收益吗?
2018-08-16 14:19:59
你好!可以这样处理的,可以计入递延收益科目或增加专项应付款科目
2021-09-23 06:05:48
你好,你这个返回去补结转就可以了
2019-05-08 12:02:30
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