老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

行政事业单位:银行存款=其他应付款,这样对吗?
答: 你好,不对的哦,不想等
事业单位收到国库划拨剩余金额(实际上是代扣个人医社保部分)请问这比分录怎么做是借:银行存款 贷:财政收入 还是 借:银行存款 贷:其他应付款-社保、医保、公积金。??
答: 借:零余额 贷:其他应收款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,事业单位绩效工资下沉到业务活动费/公共卫生服务,我是借:业务活动费,贷:银行存款,现在发现老会计计提在其他应付款,应该怎么把其他应付款的贷方金额,转为业务活动费里
答: 你好! 老会计是怎么做的分录呢
我是全额拨款的事业单位,政府拆迁,去年2018年给我们拨了一笔补偿款,我当时,借记银行存款,贷记其他应付款,今年我把这笔补偿款付出去了,是借其他应付款,贷银行存款,那我预算会计用不用做呀?
事业单位:请问去年我将一笔退款做成 借:银行存款 贷:其他应付款 年终的时候结转收入了结转分录是借:其他应付款 贷:其他收入。但是现在这笔款要求上交国库我要怎么做?
老师,事业单位先垫付工程款,借,其他应付款,贷,银行存款。收到上级拨付的工程款后,借,银行存款,贷,其他应付款,这样行吗










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