10月份发现9月份结账后,库存商品少入了172.4,成本多了172.4,10月做了一笔:借库存商品172.4贷主营业务成本172.4,结转损益后,主营业务成本贷方有余额172.4,这种情况怎么办?
李丽红
于2019-01-13 07:54 发布 544次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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把这172.4转到本年利润中去
2019-01-13 07:56:44

您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18

你好
2022年9-12月(入库多计499.66,出库少记8690.53),调整分录是
借:生产成本499.66,贷:库存商品 499.66
借:以前年度损益调整—主营业务成本8690.53,贷:库存商品 8690.53
2023年1-5月(入库少记13715.78,出库多记122847.11),调整分录是
借:库存商品13715.78,贷:生产成本13715.78
借:库存商品 122847.11 ,贷:主营业务成本 122847.11
2023-07-05 21:41:51

(1)借:库存商品 2 贷:以前年度损益调整2
借:以前年度损益调整2 贷:利润分配―未分配利润2
(2)借:库存商品 1 贷:主营业务成本1
2018-06-06 00:28:47

一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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