如果以前月份“应交税费-未交增值税”科目多记了,现在要把它调整过来分录应该怎么做
淡看不语
于2019-01-12 15:31 发布 2122次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-12 15:36
你好!
借管理费用-税费
贷:应交税费-未交增值税
相关问题讨论

你好!
借管理费用-税费
贷:应交税费-未交增值税
2019-01-12 15:36:12

你好,可以先冲销错误的分录,然后做正确的分录
2023-05-18 16:40:30

你好,之前对方结转,缴纳所做分录是?
2018-07-19 18:03:15

你好,之前分录是怎么做的?
2020-06-08 11:21:25

您好,先把去年的分录全额红冲,再按正确的分录做凭证即可。
2018-04-09 20:26:39
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2019-01-12 15:36