3月份之前增值税科目用未交增值税记录交增值税情况,借,应交税费,未交增值税。贷方,银行存款。后来把科目变了用,已交增值税记录交税情况,借方应交税费,已交增值税,贷方银行存款,年底了想都归到一个科目下,怎么调账呀
冰凌
于2019-01-09 14:11 发布 568次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,都是二级科目不需要调整,后期一致用一个科目就可以了,
2019-01-09 18:23:07

加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好
转出未交增值税这科目是月末余额在借方了
年末的时候结平
2019-05-18 15:53:52

你好 你们预缴是本月预缴本月的 税费 你要做 借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款 这样来挂 ; 你们主要是什么业务发生的
2021-04-12 14:04:29

这个要通过预交增值税的
2021-04-12 16:39:40
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