送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-12 14:44

你按正确缴纳的金额计提社保,实际缴纳时,按实际缴费的金额支付,会形成应付职工薪酬—社保费的借方余额,退回钱的时候,结平就可以了

喵小姐 追问

2019-01-12 14:53

产生的滞纳金应该进管理费用吗?

喵小姐 追问

2019-01-12 15:08

还是营业外支出?

辜老师 解答

2019-01-12 15:24

滞纳金是计入营业外支出的

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相关问题讨论
你按正确缴纳的金额计提社保,实际缴纳时,按实际缴费的金额支付,会形成应付职工薪酬—社保费的借方余额,退回钱的时候,结平就可以了
2019-01-12 14:44:31
直接红冲你之前的错误分录就行
2019-11-13 11:06:46
同学你好 去社保局大厅申请
2022-03-11 14:51:14
借:银行存款299.43,财务费用0.57,贷:其他应收款300
2017-08-03 18:04:16
同学,你好,借银行存款,贷其他应付款_职工名字。
2020-07-28 07:47:42
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