送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-11 11:40

你好,直接把5月份的暂估账冲减就可以了

风筝遇上风 追问

2019-01-11 11:43

老师:是我表达的不够清楚,5月份暂估的那笔材料,在6月份的时候已经回来发票了,我当正常采购一样做了凭证,没有减5月份的暂估,那我现在该怎么调整呢?也是直接冲减5月份的暂估吗?

小惑老师 解答

2019-01-11 11:44

对啊,你把这笔暂估冲红就可以了

风筝遇上风 追问

2019-01-11 11:45

谢谢老师!

小惑老师 解答

2019-01-11 11:46

不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!

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老师:是我表达的不够清楚,5月份暂估的那笔材料,在6月份的时候已经回来发票了,我当正常采购一样做了凭证,没有减5月份的暂估,那我现在该怎么调整呢?也是直接冲减5月份的暂估吗?
2019-01-11 11:43:50
发票到以后入库的没错,只是我在暂估当月就结转了成本,成本结转错了,本来是按销货单扣除17%税率暂估入库和结转成本的,但是我当时按照11%暂估和结转的
2018-04-28 18:11:00
您好,实际操作中,可以在摘要栏写上收到发票,借:原材料,正数,借:原材料,负数,一正一负处理即可。或者红冲原来的暂估入库凭证,然后再按发票金额做分录,借:原材料,贷:应付账款,也可以。最后把差额用调整单记入生产成本,再转入产成品成本中。
2016-12-06 10:03:25
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-10-17 17:12:52
你好,做暂估入库的冲回 借;应付帐款--暂估入帐 贷;原材料--**材料
2017-11-15 08:46:27
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