老师,前任会计给我数据在软件重新建账,但期初应付账款明显有误(业务员告知)有多记有漏记,现供货商来结账,得怎么做调整?麻烦写下调整分录?
自在独行
于2019-01-10 19:36 发布 634次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
2019-01-10 19:40
借未分配利润 贷应付帐款
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2019-01-10 19:40:27

你好 已经建账了的话是不可以修改期初数据的 你只有调整账上的账务 然后冲往来
2019-01-10 11:48:16

你好,你在建账的时候应当试算不平衡,无法建账的
2016-08-25 11:16:54

你好,漏记了期初数应当不平衡,无法建账的
2016-08-25 11:17:40

用未分配利润科目调整的
2020-07-04 11:28:17
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