老师,前任会计给我数据在软件重新建账,但期初应付账款明显有误(业务员告知),现供货商来结账,我得怎么做?能不能反期初结账改期初,后做付款凭证?
自在独行
于2019-01-10 10:40 发布 727次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-10 11:48
你好 已经建账了的话是不可以修改期初数据的 你只有调整账上的账务 然后冲往来
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你好 已经建账了的话是不可以修改期初数据的 你只有调整账上的账务 然后冲往来
2019-01-10 11:48:16

借未分配利润 贷应付帐款
2019-01-10 19:40:27

您好,可以的,做个凭证,借;应收账款,负数,贷:其他应付款等科目,负数。再做正确的,借;应收账款,贷:其他应付款等科目。
2018-06-23 16:51:25

你好,没有之前的科目余额表吗?给财务总监索取之前的科目表。
2019-04-26 16:43:22

补做,借利润分配贷应付
2019-06-20 19:22:08
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