送心意

朴老师

职称会计师

2019-01-10 10:52

你好,这个建议你问下金蝶的售后客服

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个建议你问下金蝶的售后客服
2019-01-10 10:52:37
是,往来科目报表不能负数,必须重分类 其他应付款负数→重分类到其他应收款 只调报表,不调账。
2026-04-06 17:26:08
您好,1、应收账款项目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额;公式为ACCT(1122,JY,,0,0,0,)%2BACCT(2203,JY,,0,0,0,) 2、应付账款项目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额;(ACCT(1123,DY,,0,0,0,)%2BACCT(2202,DY,,0,0,0,) 3、其他应收ACCT(这里改成其他应收的代码,JY,,0,0,0,) 4、其他应付ACCT(这里改成其他应付的代码,DY,,0,0,0,)
2021-02-25 16:07:12
对的是的,是重分类 是这么理解的
2024-05-29 17:48:13
你好;不需要单独调整的
2024-04-09 16:32:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...